|
Zmluva |
2.14
|
telocvičňa (nájomná)
|
609,00 |
s DPH |
|
|
|
Ing. Matej Župančič |
ZS |
|
|
11.12.2015 |
|
Zmluva |
3.14
|
telocvičňa (nájomná)
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
Peter Krištofič |
ZS |
|
|
11.12.2015 |
|
Zmluva |
4.14
|
telocvičňa (nájomná)
|
756,00 |
s DPH |
|
|
|
SLOVCLEAN |
ZS |
|
|
11.12.2015 |
|
Zmluva |
01/2002
|
Zmluva o využívaní projektu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2002 |
VEMA spol. s.r.o. |
ZŠ |
Ing. Karol Müller |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
Zmluva |
02/2005
|
Zmluva BOZPPO
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2005 |
Milan Bojnanský |
ZŠ |
Ing. Karol Müller |
riaditeľ školy |
24.02.2022 |
|
Zmluva |
01/2005
|
Zmluva o dielo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2005 |
SANET - Združenie používateľov SADS |
ZŠ |
Ing. Karol Müller |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
Zmluva |
01/2010
|
Zmluva o dielo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2010 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA |
Ing. Karol Müller |
riaditeľ školy |
23.02.2022 |
|
Zmluva |
|
dodávka potravinárskeho tovaru (kúpna)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2010 |
Gastro-max, s.r.o. |
ŠSZ |
|
|
11.12.2015 |
|
Zmluva |
|
dodávka potravinárskeho tovaru (kúpna)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2010 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠSZ |
|
|
11.12.2015 |
|
Faktúra |
3
|
KOPIROVANIE
|
328,01 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
FAXCOPY |
ZS |
|
|
16.02.2016 |
|
Faktúra |
1
|
PLYN
|
92,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
SPP |
ZS |
|
|
16.02.2016 |
|
Faktúra |
2
|
VODA
|
702,41 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
VAK |
ZS |
|
|
16.02.2016 |
|
Faktúra |
6
|
TELEFON-ZŠ
|
48,45 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
T..MOBILE |
ZS |
|
|
16.02.2016 |
|
Faktúra |
4
|
TEPLO
|
10 495,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
GYMNÁZIUM |
ZS |
|
|
16.02.2016 |
|
Faktúra |
5
|
BALIK.PROFESIONAL
|
166,75 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
WEBGLOBE |
ZS |
|
|
16.02.2016 |
|
Faktúra |
7
|
VODA
|
70,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
VAK |
ZS |
|
|
16.02.2016 |
|
Faktúra |
8
|
VIRTUAL.KNIŽNICA
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
KOMENSKY |
ZS |
|
|
16.02.2016 |
|
Faktúra |
9
|
OLO
|
447,93 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
OLO A.S. |
ZS |
|
|
16.02.2016 |
|
Faktúra |
10
|
TELEFON-ŠJ
|
36,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
T-COM |
ZS |
|
|
16.02.2016 |
|
Faktúra |
11
|
TELEFON-ZŠ
|
40,51 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
T-COM |
ZS |
|
|
16.02.2016 |