|
|
Faktúra |
f - 516/2024
|
materiál
|
141,60 |
s DPH |
|
2401325
|
06.12.2024 |
Adlerr |
|
PaedDr. Jana Štefková, PhD. |
riaditeľ |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2321002117
|
nivam-pomôcky
|
168,08 |
s DPH |
|
2321002117
|
08.11.2023 |
ARKA a.s. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
108203
|
pomôcky
|
48,95 |
s DPH |
|
108203
|
02.11.2023 |
Šílová Oldřiška Ing. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023127
|
zodpovedna osoba
|
144,00 |
s DPH |
|
2023127
|
02.11.2023 |
Osobnzudaj.sk-WB s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230096
|
služby
|
700,00 |
s DPH |
|
20230096
|
02.11.2023 |
Aktiv Consulting s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
415281
|
pomôcky
|
249,60 |
s DPH |
|
415281
|
06.11.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202316
|
maľovanie
|
923,00 |
s DPH |
|
202316
|
06.11.2023 |
Vostál Štefan |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2311060030
|
nivam-pomôcky
|
28,97 |
s DPH |
|
2311060030
|
07.11.2023 |
3via, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112303703
|
služby
|
58,80 |
s DPH |
|
112303703
|
07.11.2023 |
VIS |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8075523093
|
pomôcky-nivam
|
345,27 |
s DPH |
|
8075523093
|
07.11.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1005523
|
teplo-preplatok
|
-34 712.50 |
s DPH |
|
1005523
|
10.11.2023 |
Gymnázium |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8337860816
|
telefon zš+škd
|
29,08 |
s DPH |
|
8337860816
|
08.11.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8337860835
|
telefon šj
|
29,84 |
s DPH |
|
8337860835
|
08.11.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20236534
|
materiál
|
410,14 |
s DPH |
|
20236534
|
08.11.2023 |
SLOVPAP Slovakia |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
f - 443/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
1024110092
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
PaedDr. Jana Štefková, PhD. |
riaditeľ |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
231201462
|
materiál
|
631,80 |
s DPH |
|
231201462
|
08.11.2023 |
KEMA |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7200000215
|
elektrina-vyučtovanie
|
-1 188.47 |
s DPH |
|
7200000215
|
08.11.2023 |
V-Elektra Slovakia |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1978005
|
pomôcky-nivam
|
86,00 |
s DPH |
|
1978005
|
09.11.2023 |
ARTNIE spol.s r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1005623
|
teplo
|
472,50 |
s DPH |
|
1005623
|
09.11.2023 |
Gymnázium |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7200000338
|
plyn
|
137,00 |
s DPH |
|
7200000338
|
10.11.2023 |
V-Elektra Slovakia |
|
|
|
06.12.2023 |