|
Faktúra |
566
|
služby
|
250,00 |
s DPH |
|
20230069
|
14.12.2024 |
Žák Martin Mgr.art. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
147
|
SLUŽBY
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
ŽÁK MARTIN MGR.ART. |
ZS |
|
|
16.09.2019 |
|
Faktúra |
249
|
KAVA
|
68,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
ŽIAK JURAJ ING. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
Faktúra |
210921001
|
KAVA
|
68,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
ŽIAK JURAJ ING. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
Faktúra |
100
|
knihy
|
407,08 |
s DPH |
|
20235079
|
15.02.2023 |
Šúth Ľubomír |
|
|
|
07.09.2023 |
|
Faktúra |
20235079
|
knihy
|
407,08 |
s DPH |
|
|
15/02/2023 |
Šúth Ľubomír |
|
|
|
09.05.2023 |
|
Faktúra |
495
|
pomôcky
|
48,95 |
s DPH |
|
108203
|
02.11.2024 |
Šílová Oldřiška Ing. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
131201
|
POMÔCKY
|
117,57 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
ŠÍLOVÁ OLDŘIŠKA ING. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
Faktúra |
f-87/2024
|
služby
|
100,00 |
s DPH |
|
20240007
|
05.03.2024 |
Šupolík Milan |
|
|
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
f-37/2024
|
služby
|
60,00 |
s DPH |
|
20240002
|
29.01.2024 |
Šupolík Milan |
|
|
|
03.05.2024 |
|
Zmluva |
1217/2011
|
notebook, dataprojektor, USB kľúč (darovacia)
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
|
Štátny pedagogický ústav |
ZS |
|
|
11.12.2015 |
|
Zmluva |
1218/2011
|
notebook, dataprojektor, USB kľúč (darovacia)
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
|
Štátny pedagogický ústav |
ZS |
|
|
11.12.2015 |
|
Zmluva |
1219/2011
|
notebook, dataprojektor, USB kľúč (darovacia)
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
|
Štátny pedagogický ústav |
ZS |
|
|
11.12.2015 |
|
Zmluva |
1220/2011
|
notebook, dataprojektor, USB kľúč (darovacia)
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
|
Štátny pedagogický ústav |
ZS |
|
|
11.12.2015 |
|
Zmluva |
37/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ŠtudujAjTyIT, s.r.o. |
ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava |
Mgr. Darina Matejová |
riaditeľ školy |
23.10.2023 |
|
Zmluva |
20/2021
|
Nájomná zmluva o nebytových priestoroch
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Šport pre novú generáciu, OZ |
ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava |
PaedDr. Jana Štefková, PhD. |
riaditeľ školy |
27.09.2021 |
|
Faktúra |
230216
|
služby
|
138,00 |
s DPH |
230216
|
230216
|
10.08.2023 |
Škola.sk s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
Faktúra |
230026
|
pomôcky
|
350,61 |
s DPH |
230026
|
230026
|
25.09.2023 |
Škola.sk s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
Faktúra |
295
|
MATERIÁL
|
340,69 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
ŠUTIAK PAVEL ING. |
ZS |
|
|
15.12.2016 |
|
Faktúra |
237
|
MATERIÁL
|
341,47 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
ŠUTIAK PAVEL ING. |
ZS |
|
|
16.11.2018 |